一、起草背景及依据
为强化内审监督,完善内部控制,进一步规范财务管理,提升风险防控能力,助力公共资源交易平台整合共享高质量发展,按照内控内审相关文件要求,结合工作实际,制定交易中心2024年度内控内审工作计划。
二、起草目的
认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求,按照“审计全面,突出重点,管控到位”的工作思路,以改进内部控制薄弱环节、规范单位经济和业务活动有序运行为目标,充分发挥内控内审在加强经济业务管理、规范财务收支行为、提高资金使用效益过程中的监督作用,为公共资源交易高质量发展服务。
三、主要内容
内控工作方面主要包括加强预算业务、经费支出、采购业务、资产管理、合同管理等经济业务控制及其他工作,内审工作方面主要包括组织开展2023年度财务内部审计、内部控制风险评估、配合做好外部审计、着力提升内审人员履职尽责能力等内容。